По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Правительства Иркутской области от 27.07.2015 N 408-рп "О внесении изменений в План мероприятий , направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2015 г. № 408-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ"),
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 58-рп (далее - План мероприятий), следующие изменения:
1) в разделе II "ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ":
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) средний размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета на осуществление культурной деятельности:
показатель рассчитывается как отношение общей суммы субсидий, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 сентября 2009 года № 244/23-пп "Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей", к количеству предоставленных субсидий:

(тыс. руб.)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
124,2
124,2
139
105
105
105
105
";

в абзаце третьем пункта 16 в столбце "2015 год" цифры "120" заменить цифрами "60";
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:
показатель рассчитывается в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
56,1
64,9
64,4
82,4
100
100
";

пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22) динамика количества (объема) дополнительных услуг, предоставляемых государственными (муниципальными) учреждениями культуры Иркутской области:
значение показателя в 2013 - 2018 годах рассчитывается относительно значений показателя в 2012 году (100%). Под дополнительными услугами понимаются услуги, реализуемые государственными (муниципальными) автономными и бюджетными учреждениями культуры Иркутской области (далее - учреждения) за рамками государственного задания. Количество дополнительных услуг рассчитывается как сумма посещений физическими лицами мероприятий, организованных учреждениями за рамками государственного задания, и (или) предоставленных физическим лицам услуг в рамках осуществления учреждениями иных видов деятельности, а также количество договоров на оказание дополнительных услуг, заключенных учреждениями с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
5
10
15
20
25
30
";

пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23) увеличение количества посещений учреждений культуры к 2018 году:
значение показателя в 2013 - 2018 годах рассчитывается относительно значений показателя в 2012 году (100%). Количество посещений учреждений культуры рассчитывается как сумма значений показателей по пунктам 1, 5, 6 настоящего раздела Плана мероприятий, а также числа посещений муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек Иркутской области (графа 44, строка 11 "Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России"):

(процентов)
2012
2013
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
5
10
15
20
25
30
";

дополнить абзацем следующего содержания:
"Показатели (нормативы) реализации областного Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области, представлены в приложении к областному плану мероприятий ("дорожной карте") (прилагаются)";
2) дополнить приложением к Плану мероприятий (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО





Приложение
к распоряжению
Правительства Иркутской области
от 27 июля 2015 года
№ 408-рп

"Приложение
к Плану мероприятий ("Дорожной карте"),
направленных на повышение эффективности
сферы культуры в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ (НОРМАТИВЫ)
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"),
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ
КУЛЬТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Субъект Российской Федерации: Иркутская область.
___________________
Категория работников: Работники учреждений культуры.
_______________________________

N
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
x
234,0
275,8
275,5
273,4
272,4
271,2
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
x
2420187
2418348
2414913
2397300
2388100
2378000
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
x
10340,5
8767,0
8767,0
8767,0
8767,0
8767,0
x
x
4
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
2424855
2420187
2418348
2414913
2397300
2388100
2378000
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53
59
65
74
85
100
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
70,3
70,3
70,3
82,4
100
100
x
x
8
по Иркутской области, %
x
61
71,2
64,4
82,4
100
100
x
x
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
25365,0
29229
31371,0
34704,7
37614,5
40524,3
44455,2
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
x
115,2
107,3
110,6
108,4
107,7
109,7
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.
11780
17833
22336
22336
30994,3
40524,3
44455,2
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, %
x
151,4
125,3
100,0
138,8
130,7
109,7
x
x
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
2,3
3,9
3,4
3,4
3,4
3,4
x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.
2064,9
2881,1
3059,5
3059,5
4245,5
5550,8
6089,3
10364,4
22004,6
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
816,2 <*>
178,4
178,4
1364,4
2669,7
3208,2
1721,1
7599,1
17
в том числе:

18
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
x
750,9
58,9
75,3
1220,0
2481,0
3001,1
1354,2
6836,4
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
x
165,9
153,0
25,9
784,4
1054,0
1153,5
963,3
3170,7
20
от реструктуризации сети, млн. руб.
x
0,0
5,5
5,4
20,2
55,1
57,7
31,1
143,9
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.
x
164,9
145,0
18,0
762,0
996,3
1092,9
925,0
3014,1
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.
x
1,0
2,5
2,5
2,2
2,6
2,9
7,2
12,7
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
65,3
119,5
103,1
144,3
188,7
207,0
366,9
762,7
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
3 816,2
178,4
178,4
1364,4
2669,7
3208,2
1721,1
7599,1
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 16 x 100%)
x
20,3
85,8
14,5
57,5
39,5
36,0
56,0
41,7
27
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
0
0
0
0
0
0
x
x
28
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
x
10340,5
8767,0
8767,0
8767,0
8767,0
8767,0
x
x

--------------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году".


------------------------------------------------------------------