Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30.01.2015 N 6-мпр "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Социальное обслуживание населения Иркутской области" на 2014 - 2018 годы"
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 января 2015 г. № 6-мпр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской ***, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу "Социальное обслуживание населения Иркутской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 218-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
в строке "Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу" слова "от "__" ________ 2013 года № ________" заменить словами "от 23 октября 2013 года № 218-мпр";
строку "Целевые показатели программы" изложить в новой редакции:
"
Целевые показатели программы
1) доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги (2014 год - 85%, 2015 год - 85%, 2016 год - 87%, 2017 год - 90%, 2018 год - 95%);
2) удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2014 год - 1%, 2015 год - 0,7%, 2016 год - 0,5%, 2017 год - 0,3%, 2018 год - 0%)
";
строку "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 24101491,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе:
2014 год - 3706574,7 тыс. рублей;
2015 год - 4586091,2 тыс. рублей;
2016 год - 5269608,8 тыс. рублей;
2017 год - 5269608,8 тыс. рублей;
2018 год - 5269608,4 тыс. рублей
";
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1) доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги, к 2018 году достигнет 95%;
2) удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий к 2018 году снизится до 0%
";
2) в разделе 1 "Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне":
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации";";
абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"- Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ "Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области";";
абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;
абзац сто седьмой изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 102-оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в государственных органах Иркутской области, государственных учреждениях Иркутской области" лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающим в государственных органах Иркутской области, государственных учреждениях Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляется такая мера государственной поддержки, как компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора (служебного контракта)";
3) раздел 3 "Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ,
ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги, к 2018 году достигнет 95%;
2) удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий к 2018 году снизится до 0%.
Кроме того, в результате реализации Программы к 2018 году будут достигнуты следующие результаты:
- не менее 7400 граждан ежегодно получат социальные услуги в стационарной форме;
- не менее 260 граждан ежегодно получат социальные услуги в полустационарной форме;
- не менее 9700 граждан ежегодно получат социальные услуги на дому;
- не менее 111000 граждан ежегодно получат срочные социальные услуги;
- более 27000 заявлений на получение путевки для отдыха и оздоровления детей будет приниматься ежегодно;
- не менее 524 граждан ежегодно будут получать поддержку в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
- не менее 1585 единиц основных средств будут ежегодно приобретены для учреждений социального обслуживания Иркутской области;
- проектно-изыскательские работы 45 объектов будут проведены за период реализации программы;
- более чем в 140 государственных учреждениях социального обслуживания Иркутской области будет проведен капитальный и текущий ремонт;
- в 18 учреждениях социального обслуживания Иркутской области будут установлены системы видеонаблюдения;
- доля получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, в общем количестве обратившихся ежегодно достигнет 100%;
- доля получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, в общем количестве обратившихся ежегодно достигнет 100%;
- доля получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в общем количестве обратившихся ежегодно достигнет 100%;
- доля получателей социальных услуг, которым предоставлены срочные социальные услуги, в общем количестве обратившихся ежегодно достигнет 100%;
- доля граждан, реализовавших право на меру социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в общем количестве обратившихся за данной мерой социальной поддержки ежегодно достигнет 100%;
- доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материально-техническая база, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области ежегодно достигнет 100%;
- количество положительных экспертных заключений, полученных по результатам проведенных проектно-изыскательских работ, к 2018 году составит 45 заключений;
- доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, нуждающихся в его проведении, снизится с 73,5% в 2014 году до 55,4% к 2018 году;
- доля учреждений социального обслуживания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений социального обслуживания Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей достигнет 60%.
Использование программно-целевого метода связано с определенными рисками.
Внешние риски:
- изменение федерального законодательства;
- высокий уровень безработицы среди граждан, имеющих детей;
- низкий материальный доход семей, воспитывающих детей-инвалидов.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостатками управления Программой. Риски, связанные с управлением Программой, в значительной степени определяются координацией действий государственного заказчика, администратора Программы и ее исполнителей. Недостаточная координация может привести к недостаточной финансовой поддержке реализации намеченных мероприятий Программы, снижению эффективности использования выделяемых финансовых средств.
Указанные риски возможно свести до минимума путем систематического мониторинга достижения индикативных показателей Программы.
Внутренним риском является недостаточный уровень квалификации работников государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Иркутской области, осуществляющих профессиональную деятельность с семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
Для минимизации влияния указанных факторов планируется проведение семинаров, совещаний, курсов повышения квалификации.
Планируемые целевые показатели Программы представлены в приложении 1 к Программе (прилагается)";
4) абзац пятый раздела 4 "Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации" изложить в следующей редакции:
"2. Обеспечение условий социального обслуживания граждан в областных государственных учреждениях социального обслуживания";
5) раздел 5 "Методика оценки эффективности целевой программы ведомства" изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Эффективность реализации Программы оценивается путем проведения годового мониторинга решения поставленных задач по измеряемым количественным индикаторам:
1) доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги, %:
- доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги;
- количество опрошенных граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, за отчетный год;
- общая численность опрошенных граждан, получающих социальные услуги, за отчетный год;
2) удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, %:
- удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий;
- количество *** стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий за отчетный год;
- количество зданий стационарных государственных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий за отчетный год.
Эффективность данной Программы оценивается на основе соотношения фактических и плановых значений индикаторов и затрат на реализацию Программы в целом.
где:
- интегральный показатель эффективности, %;
- общее количество программных мероприятий;
- фактическое значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;
- исходное значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;
- плановое значение целевого индикатора n-го программного мероприятия;
- фактическая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. руб.;
- плановая сумма финансирования n-го программного мероприятия, тыс. руб.
Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприятий министерством с учетом финансирования.
При значениях R:
85 - 100% - Программа эффективна;
75 - 85% - умеренная эффективность Программы;
менее 75% - низкая эффективность Программы.
По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий Программы, состава и количественных изменений целевых индикаторов и показателей результативности, объемов финансирования Программы на очередной и последующий годы реализации";
6) абзацы второй - седьмой раздела 6 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 24101491,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе:
2014 год - 3706574,7 тыс. рублей;
2015 год - 4586091,2 тыс. рублей;
2016 год - 5269608,8 тыс. рублей;
2017 год - 5269608,8 тыс. рублей;
2018 год - 5269608,4 тыс. рублей";
7) приложение 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
8) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
9) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Министр социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
В.А.РОДИОНОВ
Приложение 1
к приказу
министерства социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
от 30 января 2015 года
№ 6-мпр
"Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Социальное обслуживание
населения Иркутской области"
на 2014 - 2018 годы
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
N
Наименование цели, целевого показателя
ед. изм.
Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Источники данных для расчета целевого показателя
Периодичность расчета целевого показателя
2012 (факт)
2013 (оценка)
Плановый период
2014 (прогноз)
2015 (прогноз)
2016 (прогноз)
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель "Повышение качества социального обслуживания в учреждениях социального обслуживания Иркутской области"
1
Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных граждан, получающих социальные услуги
%
83
83
85
85
87
90
95
Отчеты областных государственных учреждений социального обслуживания
1 раз в год
2
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
%
1,1
1,1
1
0,7
0,5
0,3
0
Отчеты областных государственных учреждений социального обслуживания
1 раз в год"
Приложение 2
к приказу
министерства социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
от 30 января 2015 года
№ 6-мпр
"Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Социальное обслуживание
населения Иркутской области"
на 2014 - 2018 годы
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реализацию мероприятия
Срок реализации мероприятия
Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.
Расходы на мероприятие/Значение показателей мероприятия
с (месяц/год)
по (месяц/год)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
7
8
9
Цель "Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области"
1.1.
Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
10007,4
10584,6
10584,6
10584,6
10584,6
Показатель объема "Количество граждан, получивших поддержку"
чел.
524
550
550
550
550
Показатель качества "Доля граждан, реализовавших право на меру социальной поддержки, в общем количестве обратившихся за данной мерой социальной поддержки"
%
100
100
100
100
100
1.2.
Мероприятие "Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях социального обслуживания"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2015
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
2525,0
3000
0
0
0
Показатель объема "Количество систем видеонаблюдения"
ед.
8
10
0
0
0
Показатель качества "Доля учреждений социального обслуживания, обеспеченных системами видеонаблюдения, от общего количества учреждений социального обслуживания Иркутской области с круглосуточным пребыванием людей"
%
45
60
0
0
0
1.3.
Мероприятие "Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
59301,4
65799,0
71826,5
71832,5
71832,5
Количество заявлений для получения путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и заявлений о предоставлении компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, ед.
ед.
41437
27141
27141
27041
27041
Показатель качества "Доля выданных путевок от общего количества принятых заявлений"
%
100
100
100
100
100
1.4.
Мероприятие "Проведение капитального и текущего ремонта государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
40330,8
23018,0
26018,0
26018,0
26018,0
Показатель объема "Количество организаций, в которых проведен капитальный и текущий ремонт"
ед.
28
28
28
28
28
Показатель качества "Доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых проведен капитальный или текущий ремонт, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, нуждающихся в его проведении"
%
73,5
63,8
55,4
55,4
55,4
1.5.
Мероприятие "Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания Иркутской области"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
9275,9
1172,0
1144,0
1144,0
1144,0
Показатель объема "Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы"
ед.
25
5
5
5
5
Показатель качества "Количество положительных экспертных заключений, полученных по результатам проведенных проектно-изыскательских работ"
ед.
25
5
5
5
5
1.6.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
206290,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших консультативную помощь"
чел.
53141
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Соответствие государственной услуги требованиям государственного стандарта (да - 1/нет - 0)"
да - 1; нет - 0
1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
1731,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги"
чел.
221
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля граждан пожилого возраста с положительной динамикой от общего числа граждан пожилого возраста, проживающих в учреждении"
%
100
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
285252,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальную услугу"
чел.
5365
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля детей с положительной динамикой от общего числа детей, проживающих в учреждении"
%
60
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля детей, получивших реабилитационные услуги, от общего количества обратившихся"
%
90
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
31804,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество детей, которым оказаны реабилитационные услуги по организации оздоровления и отдыха"
чел.
1090
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля детей, получивших реабилитационные услуги по организации отдыха и оздоровления, от общего количества обратившихся"
%
90
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
20800,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальные услуги в виде организации дневного пребывания"
чел.
650
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля граждан, получивших социальные услуги в виде организации дневного пребывания, от общей численности нуждающихся в данных услугах"
%
100
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
808073,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта"
чел.
2821
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в стационарных учреждениях социального обслуживания, устроенных в семьи, в общем количестве несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию"
%
38
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Мероприятие "Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
41039,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта"
чел.
390
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля граждан, получивших социальные услуги в виде предоставления временного приюта, от общей численности нуждающихся в данных услугах"
%
100
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Мероприятие "Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
449275,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в детском доме-интернате для умственно отсталых детей"
чел.
1034
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, от общего количества обратившихся"
%
90
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14.
Мероприятие "Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
546982,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в стационарных условиях"
чел.
2094
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги, от общего количества обратившихся"
%
95
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15.
Мероприятие "Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
413520,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, получивших социальные услуги в стационарных условиях"
чел.
1718
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями, получивших социальные услуги от общего количества обратившихся"
%
70
0,0
0,0
0,0
0,0
1.16.
Мероприятие "Социальное обслуживание на дому"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
667909,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших социальные услуги на дому"
чел.
10476
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля граждан, получивших социальные услуги на дому, от общей численности нуждающихся в данных услугах"
%
100
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Средняя численность граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых одним социальным работником на дому"
чел.
8,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17.
Мероприятие "Срочное социальное обслуживание"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2014
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
100249,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель объема "Количество граждан, получивших срочные социальные услуги"
чел.
48390
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель качества "Доля граждан, получивших срочные социальные услуги, от общей численности нуждающихся в данных услугах"
%
100
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18.
Мероприятие "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2014
12.2018
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
12204,5
21463,1
21726,1
21726,1
21726,1
Показатель объема "Количество приобретенных основных средств"
ед.
1585
1585
1585
1585
1585
Показатель качества "Доля государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, в которых укреплена материально-техническая база, от общего количества государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области"
%
100
100
100
100
100
1.19.
Мероприятие "Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2015
12.2018
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
0,0
3208453,3
3663346,1
3663779,6
3663779,2
Показатель объема "Количество получателей социальных услуг"
чел.
0,0
7667,0
7667,0
7667,0
7497,0
Показатель качества "Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, в общем количестве обратившихся"
%
0,0
95,0
97,0
100,0
100,0
1.20.
Мероприятие "Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2015
12.2018
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
0,0
95134,8
101388,3
103001,2
103001,2
Показатель объема "Количество получателей социальных услуг"
чел.
0,0
264,0
264,0
264,0
264,0
Показатель качества "Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, в общем количестве обратившихся"
%
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.21.
Мероприятие "Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2015
12.2018
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
0,0
795479,3
976556,3
976555,1
976555,1
Показатель объема "Количество получателей социальных услуг"
чел.
0,0
9762,0
9790,0
9805,0
9805,0
Показатель качества "Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в общем количестве обратившихся"
%
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.22.
Мероприятие "Предоставление срочных социальных услуг"
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
01.2015
12.2018
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
0,0
361987,1
397018,9
394967,7
394967,7
Показатель объема "Количество получателей социальных услуг"
чел.
0,0
111404,0
113214,0
113638,0
113638,0
Показатель качества "Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены срочные социальные услуги, в общем количестве обратившихся"
%
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ИТОГО, объем финансирования в целом по программе
Бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. руб.
3706574,7
4586091,2
5269608,8
5269608,8
5269608,4"
Приложение 3
к приказу
министерства социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
от 30 января 2015 года
№ 6-мпр
"Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Социальное обслуживание
населения Иркутской области"
на 2014 - 2018 годы
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
N
Наименование цели, мероприятия
Источник финансирования
КВСР
Рз
Пр
КЦСР
КВР
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель "Повышение качества социального обслуживания населения в учреждениях Иркутской области"
бюджет субъекта Российской Федерации
806
х
х
х
х
24101491,9
3706574,7
4586091,2
5269608,8
5269608,8
5269608,4
1.1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.99
1.1.2
4647,2
756,8
972,6
972,6
972,6
972,6
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.99
6.1.2
47698,6
9250,6
9612,0
9612,0
9612,0
9612,0
1.2.
Монтаж систем видеонаблюдения в учреждениях социального обслуживания
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
1821,4
1451,4
370,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.2
3703,6
1073,6
2630,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Мероприятие "Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей"
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
14251,9
356,7
3075,7
3606,5
3606,5
3606,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.2
154,4
15,2
34,8
34,8
34,8
34,8
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.2
80,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
1653,5
160,3
370,3
374,3
374,3
374,3
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
286303,1
51429,0
54596,0
60088,7
60094,7
60094,7
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
38145,0
7340,2
7701,2
7701,2
7701,2
7701,2
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.1
4,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.4.
Проведение капитального и текущего ремонта государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.3
24356,6
2800
7237,5
1334,1
6492,5
6492,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.2
114293,2
35030,8
15527,5
24683,9
19525,5
19525,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.2
2753
2500
253
0,0
0,0
0,0
1.5.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта учреждений социального обслуживания Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
2793,5
1693,5
400,0
300,0
200,0
200,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.2
11086,4
7582,4
772,0
844,0
944,0
944,0
1.6.
Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
81178,5
81178,5
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.2
490,6
490,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.2
242,7
242,7
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
7065,5
7065,5
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
117250,8
117250,8
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.1
34,8
34,8
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.2
27,5
27,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
1731,8
1731,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
11362,1
11362,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.03
1.1.2
7,8
7,8
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.04
2.4.4
2081,2
2081,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.05
6.1.1
271728,7
271728,7
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.06
8.5.1
70,1
70,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.2
2,1
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Социальное обслуживание в виде оказания реабилитационных услуг по организации оздоровления и отдыха детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
2419,7
2419,7
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
396,7
396,7
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
8678,5
8678,5
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
20309,8
20309,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10.
Социальное обслуживание в виде организации дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
2436,1
2436,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
18364,1
18364,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта несовершеннолетним
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
408506,7
408506,7
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.2
743,6
743,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.2
1317,1
1317,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
87876,2
87876,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
307110,1
307110,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.1
2292,8
2292,8
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.2
226,9
226,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Социальное обслуживание в виде предоставления временного приюта отдельным категориям граждан
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
41039,8
41039,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Социальное обслуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
449275,9
449275,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1.14.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
456112,6
456112,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
90870,0
90870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.15.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
321622,0
321622,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
91898,0
91898,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.16.
Социальное обслуживание на дому
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
544707,6
544707,6
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
123202,1
123202,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17.
Срочное социальное обслуживание
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
56274,7
56274,7
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
43974,5
43974,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
14581,0
1488,1
3561,3
5985,8
1772,9
1772,9
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.2
72361,2
8716,4
17898,1
14340,3
15703,2
15703,2
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.2
11903,7
2000,0
3,7
1400,0
4250,0
4250,0
1.19.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
3589403,6
0,0
808139,9
925873,3
927695,4
927695,0
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.2
1874,8
0,0
468,7
468,7
468,7
468,7
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.2
8073,9
0,0
2014,5
2019,8
2019,8
2019,8
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
854081,2
0,0
210967,5
214370,1
214371,8
214371,8
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
8722601,3
0,0
1955011,3
2256803,8
2255393,1
2255393,1
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
997302,0
0,0
225229,8
257343,8
257364,2
257364,2
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.1
24273,1
0,0
6169,6
6034,5
6034,5
6034,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.2
1748,3
0,0
452,0
432,1
432,1
432,1
1.20.
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
352015,1
0,0
83785,2
88334,7
89947,6
89947,6
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
50510,4
0,0
11349,6
13053,6
13053,6
13053,6
1.21.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
3159384,5
0,0
676203,7
827749,2
827715,8
827715,8
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
565761,3
0,0
119275,6
148807,1
148839,3
148839,3
1.22.
Предоставление срочных социальных услуг
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.1
340359,2
0,0
78532,7
88490,3
86668,1
86668,1
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
1.1.2
1150,0
0,0
287,5
287,5
287,5
287,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.2
1503,9
0,0
378,6
375,1
375,1
375,1
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
2.4.4
29108,7
0,0
7071,3
7345,8
7345,8
7345,8
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.1.1
974647,1
0,0
225246,2
249917,9
249741,5
249741,5
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
6.2.1
202062,9
0,0
50443,4
50574,9
50522,3
50522,3
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.1
64,8
0,0
16,2
16,2
16,2
16,2
бюджет субъекта Российской Федерации
806
10
02
53.1.01.02
8.5.2
44,8
0,0
11,2
11,2
11,2
11,2"
------------------------------------------------------------------