Постановление администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 N 1566-па "Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 1566-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Ангарского городского округа от 04.09.2015 № 919-па "Об утверждении перечня муниципальных программ Ангарского городского округа", руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, администрация Ангарского городского округа постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Ангарского городского округа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости" и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского городского округа Лысова А.А.
Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ
Приложение № 1
Утверждена
постановлением администрации
Ангарского городского округа
от 11 ноября 2015 г. № 1566-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Наименование Программы
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы
Ответственный исполнитель Программы
Управление по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа (далее - УВГТ)
Соисполнители Программы
УВГТ
Цель Программы
Повышение уровня жизни населения, проживающего на внегородских территориях
Задачи Программы
1. Обеспечение развития Мегетской территории.
2. Обеспечение развития Савватеевской территории.
3. Обеспечение развития Одинской территории.
4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
5. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий
Сроки реализации Программы
2016 - 2018 годы
Целевые показатели (индикаторы) Программы
1. Количество вновь сформированных земельных участков под индивидуальную застройку для многодетных семей.
2. Количество приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
3. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений.
4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям.
5. Количество участников культурно-досуговых мероприятий.
6. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий.
7. Площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности.
8. Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях.
9. Количество грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
10. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО
Подпрограммы Программы
1. Подпрограмма "Развитие Мегетской территории" на 2016 - 2018 годы.
2. Подпрограмма "Развитие Савватеевской территории" на 2016 - 2018 годы.
3. Подпрограмма "Развитие Одинской территории" на 2016 - 2018 годы.
4. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2016 - 2018 годы.
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 425675,1 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2016 год - 90250,5 тыс. руб.;
2017 год - 183636,0 тыс. руб.;
2018 год - 151788,6 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
1) федеральный бюджет - 29672,1 тыс. руб.;
2) бюджет Иркутской области - 12716,7 тыс. руб.;
3) бюджет Ангарского городского округа - 372820,3 тыс. руб.;
4) иные источники - 10466,0 тыс. руб.
3. По Подпрограммам:
1) Подпрограмма "Развитие Мегетской территории" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 91580,3 тыс. рублей;
2) Подпрограмма "Развитие Савватеевской территории" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 88686,5 тыс. рублей;
3) Подпрограмма "Развитие Одинской территории" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 128958,9 тыс. рублей;
4) Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 53109,0 тыс. рублей;
5) Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 63340,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение количества многодетных семей, получивших земельный участок в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства с 0 семей в 2015 году до 16 семей в 2017 - 2018 годах.
2. Увеличение количества приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма с 0 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2017 - 2018 годах.
3. Ежегодное сохранение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений на уровне 2015 года (2 ед. в год).
4. Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 41,2 км в 2015 году до 30 км в 2018 году.
5. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 3950 чел. в 2015 году до 4130 чел. в 2018 году.
6. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 750 чел. в 2015 году до 825 чел. в 2018 году.
7. Площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающего в сельской местности ежегодно по 300 кв.м в течение 2017 - 2018 годов.
8. Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях с 1 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2016 - 2018 годах
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Под внегородскими территориями по тексту настоящей программы понимаются территории населенных пунктов, входящих в состав Ангарского городского округа в соответствии с Уставом Ангарского городского округа, за исключением населенного пункта город Ангарск.
В состав Мегетской территории входят следующие населенные пункты: поселок Мегет, поселок Зверево, деревня Зуй, поселок Ключевая, поселок Стеклянка, поселок Ударник.
В состав Савватеевской территории входят следующие населенные пункты: село Савватеевка, поселок Звездочка, поселок Новоодинск.
В состав Одинской территории входят следующие населенные пункты: село Одинск, заимка Ивановка, заимка Якимовка, деревня Чебогоры.
Границы внегородских территорий в настоящей программе определены границами упраздненных муниципальных образований: Мегетского муниципального образования, Савватеевского муниципального образования, Одинского муниципального образования.
Понятия "внегородские территории", "сельские территории", "сельская местность" по тексту настоящей программы и приложений к ней являются равнозначными.
1.2. Устойчивое развитие внегородских территорий предполагает повышение качества жизни и условий проживания населения.
В настоящее время основной проблемой на внегородских территориях Ангарского городского округа является низкий уровень жизни и условий проживания населения. Основными причинами возникновения данной проблемы является:
1) высокий уровень износа объектов жилищного фонда и объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры;
2) неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;
3) неудовлетворительное санитарное состояние территории (наличие значительного количества несанкционированных свалок мусора);
4) недостаточная обеспеченность территорий элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов);
5) недостаточная обеспеченность учреждениями культуры и физической культуры;
6) устаревшая материально-техническая база учреждений культуры и физической культуры;
7) снижением уровня физической подготовки и физического развития населения;
8) низкий уровень духовно-нравственного самосознания и выстраивания социальных отношений среди молодежи.
1.3. Анализ данных причин показал:
1.3.1. Одной из наиболее актуальных в социальной сфере проблем остается жилищная проблема.
Конституцией Российской Федерации провозглашено право граждан на жилище. Малоимущим гражданам, нуждающимся в жилье, гарантировано его бесплатное предоставление из муниципального жилищного фонда. Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет. Однако на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма состоят и такие категории граждан, которые согласно статье 57 Жилищного кодекса Российской Федерации должны быть обеспечены жильем по договорам социального найма вне очереди, к ним относятся:
1) граждане, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
2) граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.
На сегодняшний день часть граждан состоит на учете в качестве нуждающихся для получения жилых помещений более двадцати лет. В основном это те граждане, которые не смогли решить самостоятельно свои жилищные проблемы в силу материальной необеспеченности или сложных социальных проблем, а также в силу того, что муниципальный жилищный фонд не располагает необходимыми жилищными ресурсами для удовлетворения потребности в жилье всех нуждающихся граждан, что существенно затрудняет возможность соблюдения прав граждан на жилище.
1.3.2. В условиях повышенных антропогенных нагрузок (экологических), дискомфортности из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение населенных пунктов приобретает особое значение. Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства.
Благоустройство территории, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни людей, осуществляется за счет ряда мероприятий, направленных на улучшение эстетичности за счет установки малых архитектурных форм, ремонта, строительства и содержание автомобильных дорог, а также за счет уличного освещения, модернизации систем инженерной инфраструктуры.
Общий уровень износа всех объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры во внегородских территориях Ангарского городского округа составляет более 65%.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры внегородских территорий Ангарского городского округа является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации систем инженерной инфраструктуры без значительного повышения тарифов, что крайне проблематично.
Долгосрочное регулирование тарифов организаций коммунального комплекса осуществляется в соответствии с существующей государственной тарифной политикой. Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов модернизации систем инженерной инфраструктуры.
Модернизация систем инженерной инфраструктуры позволит:
1) повысить комфортность условий проживания населения на внегородских территориях Ангарского городского округа за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;
2) снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
3) повысить рациональное использование водных ресурсов;
4) улучшить экологическое состояние территории округа.
1.3.3. Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на миграцию населения через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан.
Вместе с тем необходимо принять ряд мер для поддержки: сельских творческих коллективов, активно принимающих участие в профессиональных конкурсах и конкурсах творческих проектов, одаренных детей, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры на сельских территориях. Наряду с этим актуальным остается укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры, строительство культурно-досугового центра в поселке Мегет. В настоящее время в поселке Мегете нет ни одного культурно-досугового центра, дворца творчества, кинотеатра, концертного зала. Единственный, ранее действующий культурно-досуговый центр, сильно пострадал во время пожара, провести реконструкцию или капитальный ремонт мешает ведомственная принадлежность здания клуба. В этом же здании много лет назад действовал кинотеатр. На сегодняшний день киноиндустрия в поселке отсутствует совсем.
Культурное пространство п. Мегет образуют два учреждения культуры: библиотека и Детская школа искусств.
Одна из ведущих ролей по организации экологического, правового и нравственного воспитания детей и взрослых принадлежит библиотеке. В последние годы сохраняется тенденция роста роли библиотек как информационных, просветительных, досуговых и культурных центров. Услугами библиотеки пользуются 2175 жителей. Сегодня в библиотеку приходят не только за литературой. Здесь можно посетить книжную выставку, тематическое мероприятие, клуб по интересам.
Огромный вклад в развитие культуры поселка Мегет вносит учреждение дополнительного образования - Детская школа искусств. На базе детской школы искусств проводятся мастер-классы, фестивали, семинары по обмену опытом с российскими и зарубежными городами.
1.3.4. Молодежь это мощный потенциал, обеспечивающий социальную мобильность общества. Все больше молодежи осознает, что главный способ решения их проблем это социальная, экономическая активность. У молодых сегодня модно быть успешным, здоровым, образованным, информированным. В то же время, в современной молодежной среде, тем более в сельской местности, недостаточно развита культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низка мотивация к участию в общественно-политической деятельности, т.к. большая часть сельской молодежи аполитична.
В настоящее время в обществе в целом и в сельских населенных пунктах в частности, наблюдается ряд негативных явлений:
1) низкая социальная активность молодежи;
2) слабая включенность молодежи в общественно-политическую и социально-экономическую деятельность;
3) высокий рост безработицы;
4) социально-негативные явления среди молодежи (Иркутская область входит в 20 нарконеблагополучных регионов РФ);
5) социальная изолированность граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность, влечет за собой проявления ненависти и агрессивности;
6) насаждение примитивных, безыдейных образцов "культуры Запада" - триллеры, детективы, ужасы и др., привело к заметному искажению ценностных установок у значительной части населения, а особенно у детей и молодежи. Это приводит к исключению из активной производительной и творческой деятельности.
Для решения указанных проблем необходимо принять следующие меры:
1) проведение мероприятий по поддержке и развитию учреждений культуры внегородских территорий;
2) увеличение объема, разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг учреждениями культуры для населения внегородских территорий;
3) проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного потенциала молодежи, включая поиск, выявление, поддержку талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов поддержки талантливой молодежи;
4) создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у детей и молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции;
5) поддержка молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6) вовлечение населения в социальную практику, развитие добровольческого движения.
1.3.5. Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды проживания людей, в том числе в сельской местности.
Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта на внегородских территориях с учетом накопившихся проблем характеризуется:
1) низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди социально незащищенных слоев населения;
2) недостаточной обеспеченностью спортивными объектами;
3) низким материально-техническим обеспечением;
4) низким уровнем мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для решения указанных проблем необходимо:
1) строительство (объектов) плоскостных сооружений;
2) повышение качества услуг оказываемых учреждениями физической культуры;
3) укрепление материально технической базы учреждений физической культуры;
4) проведение мероприятий направленных на привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям спортом;
5) проведение организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской работы на внегородских территориях.
1.3.6. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на демографическую ситуацию сельских территорий.
Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Из-за невозможности реализовать свои потребности в одной из ключевых сфер жизни - в решении собственной жилищной проблемы среди молодежи растет инфантилизм, социальная апатия, снижается общественная активность. Молодые люди покидают сельскую территорию, молодые специалисты переезжают в другие города Иркутской области и Российской Федерации, а также не спешат создавать семью или официально оформлять свои отношения, что приводит к снижению авторитета семейных ценностей, к увеличению количества детей, рожденных вне брака. Поэтому крайне важно создать систему для привлечения молодых специалистов и молодых семей для проживания в сельской местности.
1.3.7. Вышеперечисленные задачи предполагается решать в рамках комплексного межведомственного взаимодействия между: Министерством сельского хозяйства Иркутской области, Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа; Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа; Управлением по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа; Управлением по культуре администрации Ангарского городского округа и Управлением по внегородским территориям администрации Ангарского городского муниципального образования.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель Программы: повышение уровня жизни населения, проживающего на внегородских территориях.
2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение развития Мегетской территории;
2) обеспечение развития Савватеевской территории;
3) обеспечение развития Одинской территории;
4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
5) обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий.
2.3. Целевые показатели Программы:
1) количество вновь сформированных земельных участков под индивидуальную застройку для многодетных семей;
2) количество приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3) количество отремонтированных муниципальных жилых помещений;
4) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям;
5) количество участников культурно-досуговых мероприятий;
6) количество участников физкультурно-спортивных мероприятий;
7) площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
8) количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях;
9) количество грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
10) доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО.
2.4. Срок реализации муниципальной программы: 2016 - 2018 годы. Программа реализуется в один этап.
2.5. Цель, задачи, целевые показатели Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Для достижения заявленной цели путем решения поставленных задач в рамках муниципальной программы "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы предусмотрена реализация пяти подпрограмм. Каждая из подпрограмм состоит из мероприятий, реализация которых характеризует достижение цели и решение задач муниципальной программы, характеризующих весь диапазон заданных приоритетных направлений по устойчивому развитию внегородских территорий Ангарского городского округа на 2016 - 2018 годы и в максимальной степени, будут способствовать достижению поставленной цели и конечного результата муниципальной программы.
4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальные услуги (работы), которые оказываются (выполняются) в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями АГО приведены в таблице:
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма "Развитие Мегетской территории" на 2016 - 2018 годы
1.1.
Основное мероприятие: "Развитие сферы культуры"
1.1.1.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ед.
20
20
20
550,0
550,0
550,0
2.
Подпрограмма "Развитие Савватеевской территории" на 2016 - 2018 годы
2.1.
Основное мероприятие: "Развитие сферы культуры"
2.1.1.
Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов ДК "Нива"
ед.
6
6
6
6973,5
7336,1
7504,0
2.1.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ед.
34
34
34
352,0
352,0
352,0
3.
Подпрограмма "Развитие Одинской территории" на 2016 - 2018 годы
3.1.
Основное мероприятие: "Развитие сферы культуры"
3.1.1.
Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов МКУ ОМО СП "ДК "Одинск"
шт.
4
4
4
9610,7
9957,0
10181,0
3.1.2.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
шт.
47
47
47
487,3
487,3
487,3
5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 425675,1 тыс. руб., в том числе:
5.1.1. По годам реализации:
2016 год - 90250,5 тыс. руб.;
2017 год - 183636,0 тыс. руб.;
2018 год - 151788,6 тыс. руб.
5.2. По источникам финансирования:
1) федеральный бюджет - 29672,1 тыс. руб.;
2) бюджет Иркутской области - 12716,7 тыс. руб.;
3) бюджет Ангарского городского округа - 372820,3 тыс. руб.;
4) иные источники - 10466,0 тыс. руб.
5.3. По Подпрограммам:
1) Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 91580,3 тыс. рублей;
2) Подпрограмма 2 "Развитие Савватеевской территории" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 88686,5 тыс. рублей;
3) Подпрограмма 3 "Развитие Одинской территории" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 128958,9 тыс. рублей;
4) Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 53109,0 тыс. рублей;
5) Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2016 - 2018 годы - общий объем финансирования составит 63340,4 тыс. рублей.
5.4. Привлечение средств из федерального бюджета и бюджета Иркутской области планируется в рамках государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительством Иркутской области от 31.10.2014 № 549-пп.
5.5. Объем и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложении № 2 к Программе.
6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1) увеличение количества многодетных семей получивших земельный участок в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства с 0 семей в 2015 году до 16 семей в 2017 - 2018 годах;
2) увеличение количества приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма с 0 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2017 - 2018 годах;
3) ежегодное сохранение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений на уровне 2015 года (2 ед. в год);
4) снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 41,2 км в 2015 году до 30 км в 2018 году;
5) увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 3950 чел. в 2015 году до 4130 чел. в 2018 году;
6) увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 750 чел. в 2015 году до 825 чел. в 2018 году;
7) площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности ежегодно по 300 кв.м в течение 2017 - 2018 годов;
8) увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях с 1 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2016 - 2018 годах.
6.2. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 Программы.
7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение возникновения рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. Риски, связанные с реализацией Программы, могут быть вызваны инфляционными процессами, несоблюдением требований муниципальных контрактов, заключенных с организациями для выполнения работ или услуг, обстоятельствами природного, техногенного и социального характера. Мерами по снижению рисков является контроль при реализации каждого конкретного мероприятия.
7.2. Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией и контроля за реализацией Программы.
7.3. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па.
8. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЕГЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Наименование Программы
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы
Наименование Подпрограммы
"Развитие Мегетской территории" на 2016 - 2018 годы
Соисполнители Программы
УВГТ
Цель Подпрограммы
Обеспечение развития Мегетской территории
Задачи Подпрограммы
1. Оказание содействия в улучшении жилищных условий многодетным семьям и обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания.
2. Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
3. Повышение уровня благоустройства территории.
4. Развитие и повышение качества и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры.
5. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
6. Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
1. Количество вновь сформированных земельных участков под индивидуальную застройку для многодетных семей.
2. Количество приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
3. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов.
4. Количество освещенных улиц.
5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок.
6. Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки).
7. Количество аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения.
8. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
9. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям.
10. Количество участников культурно-досуговых мероприятий.
11. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий.
12. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2018 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
1. Формирование земельных участков для последующего предоставления их бесплатно в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
4. Благоустройство территории.
5. Развитие сферы культуры.
6. Развитие физической культуры и спорта.
7. Реализация молодежной политики
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 91580,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 17791,6 тыс. рублей;
2017 год - 54381,1 тыс. рублей;
2018 год - 19407,6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
1. Увеличение количества многодетных семей получивших земельный участок в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства с 0 семей в 2015 году до 16 семей в 2017 - 2018 годах.
2. Увеличение количества приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма с 0 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2017 - 2018 годах.
3. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов не менее 100%.
4. Увеличение протяженности отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 300 м в 2015 году до 1800 м за 2016 - 2017 годы.
5. Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 16,6 км в 2015 году до 12,1 км в 2018 году.
6. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 500 чел. в 2015 году до 650 в 2018 году.
7. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 410 чел. в 2015 году до 440 чел. в 2018 году.
8. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности с 0 чел в 2015 году до 700 чел. в 2018 году
8.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
8.2.1. Цель Подпрограммы 1: обеспечение развития Мегетской территории.
8.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) оказание содействия в улучшении жилищных условий многодетным семьям и обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания;
2) обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
3) повышение уровня благоустройства территории;
4) развитие и повышение качества и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры;
5) приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
6) привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности.
8.2.3. Срок реализации Подпрограммы 1: 2016 - 2018 годы.
8.2.4. Целевые показатели Подпрограммы 1:
1) количество вновь сформированных земельных участков под индивидуальную застройку для многодетных семей;
2) количество приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3) доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов;
4) количество освещенных улиц;
5) количество ликвидированных несанкционированных свалок;
6) количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки);
7) количество аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения;
8) протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
9) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям;
10) количество участников культурно-досуговых мероприятий;
11) количество участников физкультурно-спортивных мероприятий;
12) количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности.
8.2.5. Решение данных задач является необходимым и достаточным для достижения ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 1.
8.2.6. Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к Программе.
8.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1
8.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 1 определены основные мероприятия:
1) формирование земельных участков для последующего предоставления их бесплатно в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства;
2) обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3) оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
4) благоустройство территории;
5) развитие сферы культуры;
6) развитие физической культуры и спорта;
7) реализация молодежной политики.
8.4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 1
8.4.1. Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 91580,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 17791,6 тыс. рублей;
2017 год - 54381,1 тыс. рублей;
2018 год - 19407,6 тыс. рублей.
8.4.2. Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к Программе.
9. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ САВВАТЕЕВСКОЙ ТЕРРИТОРИИ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Наименование Программы
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы
Наименование Подпрограммы
"Развитие Савватеевской территории" на 2016 - 2018 годы
Соисполнители Программы
УВГТ
Цель Подпрограммы
Обеспечение развития Савватеевской территории
Задачи Подпрограммы
1. Обеспечение ремонта и капитального ремонта муниципального жилищного фонда.
2. Повышение уровня благоустройства территории.
3. Развитие и повышение качества и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры.
4. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
5. Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
1. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений.
2. Количество освещенных улиц.
3. Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
4. Количество замененных котлов в котельной.
5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям.
6. Количество творческих коллективов МКУК СМО ДК "Нива".
7. Количество участников культурно-досуговых мероприятий.
8. Доля использованных бюджетных средств, предусмотренных на улучшение материально-технической базы МКУК СМО ДК "Нива" от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.
9. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий.
10. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2018 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
1. Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда.
2. Благоустройство территории.
3. Развитие сферы культуры.
4. Развитие физической культуры и спорта.
5. Реализация молодежной политики
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 88686,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 23120,9 тыс. рублей;
2017 год - 32779,4 тыс. рублей;
2018 год - 32786,2 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
1. Ежегодное сохранения количества отремонтированных муниципальных жилых помещений на уровне 2015 года (2 ед. в год).
2. Увеличение протяженности отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 354 м в 2015 году до 5654 м за 2016 - 2018 годы.
3. Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 6,8 км в 2015 году до 4,3 км в 2018 году.
4. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 450 чел. в 2015 году до 480 чел. в 2018 году.
5. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 90 чел. в 2015 году до 120 чел. в 2018 году.
6. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности с 0 чел. в 2015 году до 150 чел. в 2018 году
9.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
9.2.1. Цель Подпрограммы 2: Обеспечение развития Савватеевской территории.
9.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение ремонта и капитального ремонта муниципального жилищного фонда;
2) повышение уровня благоустройства территории;
3) развитие и повышение качества и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры;
4) приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
5) привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности.
9.2.3. Срок реализации Подпрограммы 2: 2016 - 2018 годы.
9.2.4. Целевые показатели Подпрограммы 1:
1) количество отремонтированных муниципальных жилых помещений;
2) количество освещенных улиц;
3) протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
4) количество замененных котлов в котельной;
5) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям;
6) количество творческих коллективов МКУК СМО ДК "Нива";
7) доля использованных бюджетных средств предусмотренных на улучшение материально-технической базы МКУК СМО ДК "Нива" от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели;
8) количество участников культурно-досуговых мероприятий;
9) количество участников физкультурно-спортивных мероприятий;
10) количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности.
9.2.5. Решение данных задач является необходимым и достаточным для достижения ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 2.
9.2.6. Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к Программе.
9.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2
9.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 2 определены основные мероприятия:
1) проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда;
2) благоустройство территории;
3) развитие сферы культуры;
4) развитие физической культуры и спорта;
5) реализация молодежной политики.
9.4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 2
9.4.1. Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 88686,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 23120,9 тыс. рублей;
2017 год - 32779,4 тыс. рублей;
2018 год - 32786,2 тыс. рублей.
9.4.2. Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к Программе.
10. ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОДИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)
10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Наименование Программы
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы
Наименование Подпрограммы
"Развитие Одинской территории" на 2016 - 2018 годы
Соисполнители Программы
УВГТ
Цель Подпрограммы
Обеспечение развития Одинской территории
Задачи Подпрограммы
1. Повышение уровня благоустройства территории.
2. Развитие и повышение качества и доступности, предоставляемых услуг в сфере культуры.
3. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
4. Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
1. Количество освещенных улиц.
2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок.
3. Количество обслуживаемых скверов и детских площадок.
4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.
5. Количество творческих коллективов МКУК ОМО ДК "Одинск".
6. Доля использованных бюджетных средств, предусмотренных на улучшение материально-технической базы МКУК ОМО ДК "Одинск" от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.
7. Количество участников культурно-досуговых мероприятий.
8. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий.
9. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2018 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
1. Благоустройство территории.
2. Развитие сферы культуры.
3. Развитие физической культуры и спорта.
4. Реализация молодежной политики
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета АГО. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 128958,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 22147,1 тыс. рублей;
2017 год - 51417,2 тыс. рублей;
2018 год - 55394,6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
1. Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 17,8 км в 2015 году до 13,6 км в 2018 году.
2. Сохранение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 3000 чел. в 2018 году.
3. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 250 чел. в 2015 году до 265 чел. в 2018 году.
4. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности с 0 чел. в 2015 году до 150 чел в 2018 году
10.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
10.2.1. Цель Подпрограммы 3: Обеспечение развития Одинской территории.
10.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) повышение уровня благоустройства территории;
2) развитие и повышение качества и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры;
3) приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
4) привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности.
10.2.3. Срок реализации Подпрограммы 3: 2016 - 2018 годы.
10.2.4. Целевые показатели Подпрограммы 3:
1) количество освещенных улиц;
2) количество ликвидированных несанкционированных свалок;
3) количество обслуживаемых скверов и детских площадок;
4) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
5) количество творческих коллективов МКУК ОМО ДК "Одинск";
6) доля использованных бюджетных средств, предусмотренных на улучшение материально-технической базы МКУК ОМО ДК "Одинск" от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели;
7) количество участников культурно-досуговых мероприятий;
8) количество участников физкультурно-спортивных мероприятий;
9) количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности.
10.2.5. Решение данных задач является необходимым и достаточным для достижения ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 3.
10.2.6. Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к Программе.
10.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3
10.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 3 определены основные мероприятия:
1) благоустройство территории;
2) развитие сферы культуры;
3) развитие физической культуры и спорта;
4) реализация молодежной политики.
10.4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 3
10.4.1. Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 128958,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 22147,1 тыс. рублей;
2017 год - 51417,2 тыс. рублей;
2018 год - 55394,6 тыс. рублей.
10.4.2. Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 3 приведены в приложении № 2 к Программе.
11. ПОДПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
НА 2016 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)
11.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Наименование Программы
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы
Наименование Подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий" на 2016 - 2018 годы"
Соисполнители Программы
УВГТ
Цель Подпрограммы
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Задачи Подпрограммы
1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
1. Площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности.
2. Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях.
3. Количество грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2018 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
1. Создание системы обеспечения жильем, проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов.
2. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 53109,0 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2016 год - 8500,0 тыс. рублей;
2017 год - 23356,4 тыс. рублей;
2018 год - 21252,6 тыс. рублей.
по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 29672,1 тыс. рублей;
бюджет Иркутской области - 12716,7 тыс. рублей;
бюджет Ангарского городского округа 254,2 тыс. рублей;
иные источники - 10466,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
1. Площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности ежегодно по 300 кв.м в течение 2017 - 2018 годов.
2. Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях с 1 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2016 - 2018 годах.
3. Увеличение количества грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности с 0 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2017 - 2018 годах
11.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
11.2.1. Цель Подпрограммы 4: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
11.2.2. Задачи Подпрограммы 4:
1) удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
2) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
11.2.3. Целевые показатели Подпрограммы 4:
1) площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности;
2) количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях;
3) количество грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
11.2.4. Срок реализации Подпрограммы 4: 2016 - 2018 годы.
11.2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4:
1) площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающего в сельской местности ежегодно по 300 кв.м в течение 2017 - 2018 годов;
2) увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях с 1 шт. в 2015 году до 4 шт. в 2016 - 2018 годах;
3) увеличение количества грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности с 0 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2017 - 2018 годах.
11.2.6. Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к Программе.
11.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4
11.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 4 определены основные мероприятия:
1) создание системы обеспечения жильем, проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов;
2) комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
11.3.2. В рамках реализации Подпрограммы 4 предусмотрены мероприятия, направленные на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов) в с. Савватеевка и в с. Одинск; строительство (приобретение) жилья молодым специалистам в с. Савватеевка и с. Одинск; строительство хоккейных кортов в с. Савватеевка и в с. Одинск; строительство спортивных многофункциональных площадок в с. Савватеевка и с. Одинск; грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
11.4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 4
11.4.1. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 53109,0 тыс. рублей, в том числе:
11.4.1.1. По годам реализации:
2016 год - 8500,0 тыс. рублей;
2017 год - 23356,4 тыс. рублей;
2018 год - 21252,6 тыс. рублей.
11.4.1.2. По источникам финансирования:
1) федеральный бюджет общий объем финансирования составит 29672,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 5862,4 тыс. рублей;
2017 год - 12546,3 тыс. рублей;
2018 год - 11263,4 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области общий объем финансирования составит 12716,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 2512,5 тыс. рублей;
2017 год - 5377,0 тыс. рублей;
2018 год - 4827,2 тыс. рублей;
3) бюджет Ангарского городского округа общий объем финансирования составит 254,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 125,1 тыс. рублей;
2017 год - 75,7 тыс. рублей;
2018 год - 53,4 тыс. рублей;
4) иные источники общий объем финансирования составит 10466,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 5357,4 тыс. рублей;
2018 год - 5108,6 тыс. рублей.
11.4.2. Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 4 приведены в приложении № 2 к Программе.
12. ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)
12.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
Наименование Программы
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы
Наименование Подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2016 - 2018 годы
Соисполнители Программы
УВГТ
Цель Подпрограммы
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий
Задачи Подпрограммы
Обеспечение своевременного и качественного выполнения функций УВГТ
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы
Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели
Сроки реализации Подпрограммы
2016 - 2018 годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Обеспечение деятельности УВГТ
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств бюджета Ангарского городского округа составляет 63340,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год - 18690,9 тыс. рублей;
2017 год - 21701,9 тыс. рублей;
2018 год - 22947,6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств не менее 99% к концу 2018 года
12.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5
12.2.1. Цель Подпрограммы 5: Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий.
12.2.2. Задача Подпрограммы 5: обеспечение своевременного и качественного выполнения функций УВГТ.
12.2.3. Целевые показатели Подпрограммы 5: доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.
12.2.4. Срок реализации Подпрограммы 5: 2016 - 2018 годы.
12.2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5: доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств не менее 98% к концу 2018 года.
12.2.6. Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5 приведены в приложении № 1 к Программе.
12.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 5
12.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 5 определены основные мероприятия: обеспечение деятельности УВГТ.
12.3.2. В рамках реализации Подпрограммы 5 предусмотрены мероприятия, направленные на содержание УВГТ.
12.4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 5
12.4.1. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств бюджета Ангарского городского округа составляет 63340,4 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 18690,9 тыс. рублей;
2017 год - 21701,9 тыс. рублей;
2018 год - 22947,6 тыс. рублей.
12.4.2. Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 5 приведены в приложении № 2 к Программе.
Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ
Приложение № 1
к Программе
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей
Ед. изм.
Целевой показатель 2015 года (оценка)
Значение целевого показателя в результате реализации Программы
Планируемое значение целевого показателя по годам
Ожидаемый конечный результат реализации Программы (Подпрограммы)
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы
Цель Программы: повышение уровня жизни населения, проживающего на внегородских территориях
1. Увеличение количества многодетных семей получивших земельный участок в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства с 0 семей до 16 семей в 2017 - 2018 годах.
2. Увеличение количества приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма с 0 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2017 - 2018 годах.
3. Ежегодное сохранение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений на уровне 2015 года (2 ед. в год).
4. Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 41,2 км в 2015 году до 30 км в 2018 году.
5. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 3950 чел. в 2015 году до 4130 в 2018 году.
6. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 750 чел. в 2015 году до 825 чел. в 2018 году.
7. Площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающего в сельской местности ежегодно по 300 кв.м в течение 2017 - 2018 годов.
8. Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях с 1 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2016 - 2018 годах
Целевой показатель 1: количество вновь сформированных земельных участков под индивидуальную застройку для многодетных семей
ед.
0
16
0
8
8
Целевой показатель 2: количество приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
ед.
0
4
0
2
2
Целевой показатель 3: количество отремонтированных муниципальных жилых помещений
ед.
2
6
2
2
2
Целевой показатель 4: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
км
41,2
30
38
34
30
Целевой показатель 5: количество участников культурно-досуговых мероприятий
чел.
3950
4130
4010
4070
4130
Целевой показатель 6: количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
чел.
750
825
775
800
825
Целевой показатель 7:
площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности
кв.м
543
600
0
300
300
Целевой показатель 8: количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях
ед.
1
4
2
1
1
Целевой показатель 9: количество грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
ед.
0
4
0
2
2
Целевой показатель 10: доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО
%
90
98
96
97
98
I.
Задача 1 Программы: обеспечение развития Мегетской территории
1.
Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории" на 2016 - 2018 годы
1.1.
Задача 1 Подпрограммы 1: оказание содействия в улучшении жилищных условий многодетным семьям и обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания
1. Увеличение количества многодетных семей получивших земельный участок бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства с 0 семей в 2015 году до 16 семей в 2017 - 2018 годах.
2. Увеличение количества приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма с 0 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2017 - 2018 годах.
3. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов не менее 100%.
4. Увеличение протяженности отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 300 м в 2015 году до 1800 м за 2016 - 2017 годы.
5. Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 16,6 км в 2015 году до 12,1 км в 2018 году.
6. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 500 чел. в 2015 году до 650 в 2018 году.
7. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 410 чел. в 2015 году до 440 чел. в 2018 году.
8. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности с 0 чел. в 2015 году до 700 чел в 2018 году
1.1.1.
Основное мероприятие 1: Формирование земельных участков для последующего предоставления их бесплатно в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
1.1.1.1.
Целевой показатель:
количество вновь сформированных земельных участков под индивидуальную застройку для многодетных семей
ед.
0
16
0
8
8
1.1.2.
Основное мероприятие 2: обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
1.1.2.1.
Целевой показатель:
Количество приобретенных жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
ед.
0
4
0
2
2
1.2.
Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
1.2.1.
Основное мероприятие 1: оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
1.2.1.1.
Целевой показатель:
доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов
%
100
100
100
100
1.3.
Задача 3 Подпрограммы 1: повышение уровня благоустройства территории
1.3.1.
Основное мероприятие 1: благоустройство территории
1.3.1.1.
Целевой показатель:
Количество освещенных улиц
ед.
29
31
29
30
31
1.3.1.2.
Целевой показатель:
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
11
6
2
2
2
1.3.1.3.
Целевой показатель:
Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки)
ед.
0
6
2
2
2
1.3.1.4.
Целевой показатель:
Количество аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения
ед.
97
71
91
84
71
1.3.1.5.
Целевой показатель:
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
м
300
1800
1200
600
0
1.3.1.6.
Целевой показатель:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
км
16,6
12,1
15,1
13,6
12,1
1.4.
Задача 4 Подпрограммы 1: Развитие и повышение качества и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры
1.4.1.
Основное мероприятие: Развитие сферы культуры
1.4.1.1.
Целевой показатель:
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
чел.
500
650
550
600
650
1.5.
Задача 5 Подпрограммы 1: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1.5.1.
Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта
1.5.1.1.
Целевой показатель:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
чел.
410
440
420
430
440
1.6.
Задача 6 Подпрограммы 1: Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности.
1.6.1.
Основное мероприятие 1: Реализация молодежной политики
1.6.1.1.
Целевой показатель:
Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
чел.
0
700
300
460
700
II.
Задача 2 Программы: Обеспечение развития Савватеевской территории
2.
Подпрограмма 2: "Развитие Савватеевской территории" на 2016 - 2018 годы
2.1.
Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение ремонта и капитального ремонта муниципального жилищного фонда
1. Ежегодное сохранение количества отремонтированных муниципальных жилых помещений на уровне 2015 года (2 ед.).
2. Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 6,8 км в 2015 году до 4,3 км в 2018 году.
3. Увеличение протяженности отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с 354 м в 2015 году до 5654 м за 2016 - 2018 годы.
4. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 450 чел. в 2015 году до 480 чел. в 2018 году.
5. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 90 чел. в 2015 году до 120 чел. в 2018 году.
6. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности с 0 чел. в 2015 году до 150 чел в 2018 году
2.1.1.
Основное мероприятие 1: Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда
1.2.1.1.
Целевой показатель:
количество отремонтированных муниципальных жилых помещений
ед.
2
6
2
2
2
2.2.
Задача 2 Подпрограммы 2: повышение уровня благоустройства территории
2.2.1.
Основное мероприятие 1: благоустройство территории
2.2.2.1.
Целевой показатель:
количество освещенных улиц
ед.
5
8
6
7
8
2.2.2.2.
Целевой показатель:
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
м
354
5654
2354
4154
5654
2.2.2.3.
Целевой показатель:
количество замененных котлов в котельной
шт.
1
1
-
1
-
2.3.2.1
Целевой показатель:
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
км
6,8
4,3
6,0
5,2
4,3
2.3.
Задача 3 Подпрограммы 2: Развитие и повышение качества и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры
Основное мероприятие 1: Развитие сферы культуры
2.3.1.1.
Целевой показатель:
Количество творческих коллективов МКУК СМО ДК "Нива"
ед.
6
6
6
6
6
2.3.1.2.
Целевой показатель:
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
чел.
450
480
460
470
480
2.1.1.3.
Целевой показатель
Доля использованных бюджетных средств, предусмотренных на улучшение материально-технической базы МКУК СМО ДК "Нива" от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели
%
0
100
0
100
100
2.4.
Задача 4 Подпрограммы 2: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2.4.1.
Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта
2.4.1.1.
Целевой показатель:
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
чел.
90
120
100
110
120
2.5.
Задача 5 Подпрограммы 2: Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности
2.5.1.
Основное мероприятие 1: Реализация молодежной политики
2.5.1.1.
Целевой показатель:
Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
чел.
0
150
100
120
150
III.
Задача 3 Программы 3: обеспечение развития Одинской территории
3.
Подпрограмма: "Развитие Одинской территории" на 2016 - 2018 годы
3.1.
Задача 1 Подпрограммы 3: повышение уровня благоустройства территории
1. Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 17,8 км в 2015 году до 13,6 км в 2018 году.
2. Сохранение количества участников культурно-досуговых мероприятий до 3000 чел. в 2018 году
3. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 250 чел. в 2015 году до 265 чел. в 2018 году.
4. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности с 0 чел. в 2015 году до 150 чел. в 2018 году
3.1.1.
Основное мероприятие 1: благоустройство территории
3.1.1.1.
Целевой показатель:
количество освещенных улиц
ед.
9
15
0
3
3
3.1.1.2.
Целевой показатель:
количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
2
6
2
2
2
3.1.1.3.
Целевой показатель:
количество обслуживаемых скверов и детских площадок
ед.
8
8
8
8
8
3.1.1.4.
Целевой показатель:
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
км
17,8
13,6
16,4
15,0
13,6
3.2.
Задача 2 Подпрограммы 3: развитие и повышение качества и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры
3.2.1.
Основное мероприятие 1: развитие сферы культуры
3.2.1.1.
Целевой показатель:
количество творческих коллективов МКУ ОМО СП "ДК "Одинск"
ед.
4
4
4
4
4
3.1.1.2.
Целевой показатель:
количество участников культурно-досуговых мероприятий
чел.
3000
3000
3000
3000
3000
3.1.1.3.
Целевой показатель:
Доля использованных бюджетных средств, предусмотренных на улучшение материально-технической базы МКУК ОМО СП ДК "Одинск" от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели
%
0
100
0
100
100
3.3.
Задача 3 Подпрограммы 3: приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
3.3.1.
Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта
3.3.1.1.
Целевой показатель:
количество участников физкультурно-спортивных мероприятий
чел.
250
265
255
260
265
3.4.
Задача 4 Подпрограммы 3: привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности
3.4.1.
Основное мероприятие 1: реализация молодежной политики
3.4.1.1.
Целевой показатель:
количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности
чел.
0
150
100
120
150
VI.
Задача 4 Программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
4.
Подпрограмма 4 "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2016 - 2018 годы
4.1.
Задача 1 Подпрограммы 4: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье
1. Площадь введенного жилья для граждан, проживающего в сельской местности ежегодно по 300 кв. м в течение 2017 - 2018 годов.
2. Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию в сельских территориях с 1 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2016 - 2018 годах.
3. Увеличение количества грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности с 0 ед. в 2015 году до 4 ед. в 2017 - 2018 годах
4.1.1.
Основное мероприятие 1: Создание системы обеспечения жильем, проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов
4.1.1.1.
Целевой показатель: площадь введенного в эксплуатацию жилья для граждан, проживающих в сельской местности
кв.м
543
600
0
300
300
4.2.
Задача 2 Подпрограммы 4: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры
4.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры
4.1.2.1.
Целевой показатель:
Количество плоскостных спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию на внегородских территориях
ед.
1
4
2
1
1
4.1.2.2.
Целевой показатель:
Количество грантов, направленных на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
ед.
0
4
0
2
2
V.
Задача 5 Программы "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий"
5.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2016 - 2018 годы
5.1.
Задача 1 Подпрограммы 5: обеспечение своевременного и качественного выполнения функций УВГТ
Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ администрации АГО от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств не менее 99% к концу 2018 года
5.1.1.
Основное мероприятие 1: обеспечение деятельности УВГТ
5.1.1.1.
Целевой показатель:
доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели
%
90
99
95
97
99
Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ
Приложение № 2
к Программе
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
№ п/п
Источник финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника
Объем финансирования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, тыс. руб.
За весь период реализации
В том числе по годам
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
Программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2016 - 2018 годы
ВСЕГО по Программе, в том числе:
425675,1
90250,5
183636,0
151788,6
бюджет АГО
372820,3
81875,6
160355,3
130589,4
бюджет Иркутской области
12716,7
2512,5
5377,0
4827,2
федеральный бюджет
29672,1
5862,4
12546,3
11263,4
иные источники
10466,0
0,0
5357,4
5108,6
1
Подпрограмма "Развитие Мегетской территории" на 2016 - 2018 годы
Всего, в том числе:
УВГТ
91580,3
17791,6
54381,1
19407,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет АГО
91580,3
17791,6
54381,1
19407,6
1.1
Основное мероприятие 1: формирование земельных участков для последующего предоставления их бесплатно в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
УВГТ
30422,6
0
30422,6
0,0
1.1.1
Актуализация документов территориального планирования
УВГТ
100,0
0,0
100,0
0,0
1.1.2
Разработка проектов планировки
УВГТ
26452,0
0,0
26452,0
0,0
1.1.3
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков
УВГТ
3223,6
0,0
3223,6
0,0
1.1.4
Формирование новых земельных участков под застройку
УВГТ
647,0
0
647,0
0,0
1.2
Основное мероприятие 2: Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
УВГТ
11605,4
0,0
5647,4
5958,0
1.3
Основное мероприятие 3: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
УВГТ
1393,6
696,8
696,8
0,0
1.3.1
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах п. Мегет
УВГТ
1393,6
696,8
696,8
0,0
1.4
Основное мероприятие 4: Благоустройство территории
УВГТ
43415,5
16149,8
15715,2
11550,5
1.4.1
Благоустройство территории
УВГТ
15490,5
5674,8
6090,2
3725,5
1.4.2
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
УВГТ
8625,0
3675,0
3225,0
1725,0
1.4.3
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ
15000,0
5000,0
5000,0
5000,0
1.4.4
Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения
УВГТ
3800,0
1300,0
1400,0
1100,0
1.4.5
Проведение мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
УВГТ
500,0
500,0
0,0
0,0
1.5
Основное мероприятие 5: Развитие сферы культуры
УВГТ
1650,0
550,0
550,0
550,0
1.5.1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
УВГТ
1650,0
550,0
550,0
550,0
1.6
Основное мероприятие 6: Развитие физической культуры и спорта
УВГТ
2328,9
186,9
1071,0
1071,0
1.6.1
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
УВГТ
240,0
80,0
80,0
80,0
1.6.2
Капитальный и текущий ремонт спортивных сооружений и объектов физкультуры и спорта
УВГТ
1728,9
86,9
821,0
821,0
1.6.3
Улучшение материально-технической базы объектов физкультуры и спорта
УВГТ
300,0
0,0
150,0
150,0
1.6.4
Командирование на сельские областные спортивные игры
УВГТ
60,0
20,0
20,0
20,0
1.7
Основное мероприятие 7: Реализация молодежной политики
УВГТ
764,3
208,1
278,1
278,1
1.7.1
Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи
УВГТ
175,0
35,0
70,0
70,0
1.7.2
Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи
УВГТ
125,0
25,0
50,0
50,0
1.7.3
Проведение мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде
УВГТ
50,0
10,0
20,0
20,0
1.7.4
Организация и проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни
УВГТ
414,3
138,1
138,1
138,1
2
Подпрограмма "Развитие Савватеевской территории" на 2016 - 2018 годы
Всего, в том числе:
УВГТ
88686,5
23120,9
32779,4
32786,2
федеральный бюджет
УВГТ
0
0
0
0
бюджет Иркутской области
УВГТ
0
0
0
0
бюджет АГО
УВГТ
88686,5
23120,9
32779,4
32786,2
2.1
Основное мероприятие 1: Проведение ремонта, капитального ремонта муниципального жилищного фонда
УВГТ
21147,5
2747,5
10200,0
8200,0
2.1.1
Ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в с. Савватеевка
УВГТ
20547,5
2547,5
10000,0
8000,0
2.1.2
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах с. Савватеевка
УВГТ
600,0
200,0
200,0
200,0
2.2
Основное мероприятие 2: Благоустройство территории
УВГТ
42559,7
12723,2
13994,8
15841,7
2.2.1
Благоустройство территории
УВГТ
4881,7
1045,2
1894,8
1941,7
2.2.2
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
УВГТ
22828,0
7328,0
7600,0
7900,0
2.2.3
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ
13950,0
4050,0
4200,0
5700,0
2.2.4
Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения
УВГТ
900,0
300,0
300,0
300,0
2.3
Основное мероприятие 3: Развитие сферы культуры
УВГТ
23580,2
7325,5
8047,4
8207,3
2.3.1
Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов
УВГТ
21813,6
6973,5
7336,1
7504,0
2.3.2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
УВГТ
1056,0
352,0
352,0
352,0
2.3.3
Улучшение материально-технической базы МКУК СМО ДК "Нива"
УВГТ
710,6
0,0
359,3
351,3
2.4
Основное мероприятие 4: Развитие физической культуры и спорта
УВГТ
672,3
124,1
274,1
274,1
2.4.1
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
УВГТ
222,3
74,1
74,1
74,1
2.4.2
Улучшение материально-технической базы объектов физкультуры и спорта
УВГТ
300,0
0,0
150,0
150,0
2.4.3
Обслуживание и содержание корта
УВГТ
90,0
30,0
30,0
30,0
2.4.4
Командирование на сельские областные спортивные игры
УВГТ
60,0
20,0
20,0
20,0
2.5.
Основное мероприятие 5: Реализация молодежной политики
УВГТ
726,8
200,6
263,1
263,1
2.5.1
Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи
УВГТ
150,0
30,0
60,0
60,0
2.5.2
Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи
УВГТ
125,0
25,0
50,0
50,0
2.5.3
Проведение мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде
УВГТ
37,5
7,5
15,0
15,0
2.5.4
Организация и проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни
УВГТ
414,3
138,1
138,1
138,1
3
Подпрограмма "Развитие Одинской территории" на 2016 - 2018 годы
Всего, в том числе
УВГТ
128958,9
22147,1
51417,2
55394,6
федеральный бюджет
УВГТ
0
0
0
0
бюджет Иркутской области
УВГТ
0
0
0
0
бюджет АГО
УВГТ
128958,9
22147,1
51417,2
55394,6
3.1
Основное мероприятие 1: Благоустройство территории
УВГТ
95562,8
11719,5
40049,7
43793,6
3.1.1
Благоустройство территории
УВГТ
9272,3
1718,4
3674,2
3879,7
3.1.2
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
УВГТ
4936,4
1350,0
1747,5
1838,9
3.1.3
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
УВГТ
81054,1
8551,1
34528,0
37975,0
3.1.4
Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения
УВГТ
300,0
100,0
100,0
100,0
3.2
Основное мероприятие 2: Развитие сферы культуры
УВГТ
31972,3
10098,0
10820,4
11053,9
3.2.1
Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов
УВГТ
29748,7
9610,7
9957,0
10181,0
3.2.2
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
УВГТ
1461,9
487,3
487,3
487,3
3.2.3
Улучшение материально-технической базы ДК "Одинск"
УВГТ
761,7
0,0
376,1
385,6
3.3
Основное мероприятие 3: Развитие физической культуры и спорта
УВГТ
672,3
124,1
274,1
274,1
3.3.1
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
УВГТ
222,3
74,1
74,1
74,1
3.3.2
Улучшение материально-технической базы объектов физкультуры и спорта
УВГТ
300,0
0,0
150,0
150,0
3.3.3
Обслуживание и содержание корта
УВГТ
90,0
30,0
30,0
30,0
3.3.4
Командирование на сельские областные спортивные игры
УВГТ
60,0
20,0
20,0
20,0
3.4
Основное мероприятие 4: Реализация молодежной политики
УВГТ
751,5
205,5
273,0
273,0
3.4.1
Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи
УВГТ
175,0
35,0
70,0
70,0
3.4.2
Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи
УВГТ
125,0
25,0
50,0
50,0
3.4.3
Проведение мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде
УВГТ
37,5
7,5
15,0
15,0
3.4.4
Организация и проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни
УВГТ
414,0
138,0
138,0
138,0
4
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" на 2016 - 2018 годы
Всего, в том числе:
53109,0
8500,0
23356,4
21252,6
бюджет АГО
УВГТ
254,2
125,1
75,7
53,4
бюджет Иркутской области
УВГТ
12716,7
2512,5
5377,0
4827,2
федеральный бюджет
УВГТ
29672,1
5862,4
12546,3
11263,4
иные источники
УВГТ
10466,0
0,0
5357,4
5108,6
4.1
Основное мероприятие 1: Создание системы обеспечения жильем, проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов
УВГТ
31609,0
0,0
16656,4
14952,6
бюджет АГО
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
6881,7
0,0
3593,1
3288,6
федеральный бюджет
УВГТ
16057,3
0,0
8383,9
7673,4
иные источники
УВГТ
8670,0
0,0
4679,4
3990,6
4.1.1
Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов) в с. Савватеевка, в том числе:
УВГТ
7660,0
0,0
5040,0
2620,0
бюджет АГО
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
1608,6
0,0
1058,4
550,2
федеральный бюджет
УВГТ
3753,4
0,0
2469,6
1283,8
иные источники
УВГТ
2298,0
0,0
1512,0
786,0
4.1.2
Строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам в с. Савватеевка
УВГТ
5140,0
0,0
2520,0
2620,0
бюджет АГО
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
1079,4
0,0
529,2
550,2
федеральный бюджет
УВГТ
2518,6
0,0
1234,8
1283,8
иные источники
УВГТ
1542,0
0,0
756,0
786,0
4.1.3
Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения в с. Савватеевка
УВГТ
3139,0
0,0
1226,4
1912,6
бюджет АГО
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
903,0
0,0
352,8
550,2
федеральный бюджет
УВГТ
2107,0
0,0
823,2
1283,8
иные источники
УВГТ
129,0
0,0
50,4
78,6
4.1.4
Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов) в с. Одинск
УВГТ
10170,0
0,0
5120,0
5050,0
бюджет АГО
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
2135,7
0,0
1075,2
1060,5
федеральный бюджет
УВГТ
4983,3
0,0
2508,8
2474,5
иные источники
УВГТ
3051,0
0,0
1536,0
1515,0
4.1.5
Строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам в с. Одинск
УВГТ
5500,0
0,0
2750,0
2750,0
бюджет АГО
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
1155,0
0,0
577,5
577,5
федеральный бюджет
УВГТ
2695,0
0,0
1347,5
1347,5
иные источники
УВГТ
1650,0
0,0
825,0
825,0
4.2
Основное мероприятие 2: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры
УВГТ
21500,0
8500,0
6700,0
6300,0
бюджет АГО
УВГТ
254,2
125,1
75,7
53,4
бюджет Иркутской области
УВГТ
5835,0
2512,5
1783,9
1538,6
федеральный бюджет
УВГТ
13614,8
5862,4
4162,4
3590,0
иные источники
УВГТ
1796,0
0,0
678,0
1118,0
4.2.1
Мероприятие 1: Развитие сети плоскостных спортивных сооружений
УВГТ
17000,0
8500,0
5000,0
3500,0
бюджет АГО
УВГТ
250,2
125,1
73,7
51,4
бюджет Иркутской области
УВГТ
5025,0
2512,5
1477,9
1034,6
федеральный бюджет
УВГТ
11724,8
5862,4
3448,4
2414,0
иные источники
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.1.1
Строительство хоккейного корта в с. Савватеевка
УВГТ
5000,0
5000,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
УВГТ
3448,4
3448,4
бюджет Иркутской области
УВГТ
1477,9
1477,9
бюджет АГО
УВГТ
73,7
73,7
4.2.1.2
Строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Савватеевка
УВГТ
3500,0
3500,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
УВГТ
2414,0
2414,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
1034,6
1034,6
бюджет АГО
УВГТ
51,4
51,4
4.2.1.3
Строительство спортивной многофункциональной площадки в с. Одинск
УВГТ
3500,0
0,0
0,0
3500,0
федеральный бюджет
УВГТ
2414,0
2414,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
1034,6
1034,6
бюджет АГО
УВГТ
51,4
51,4
4.2.1.4
Строительство хоккейного корта в с. Одинск
УВГТ
5000,0
0,0
5000,0
0,0
федеральный бюджет
УВГТ
3448,4
3448,4
бюджет Иркутской области
УВГТ
1477,9
1477,9
бюджет АГО
УВГТ
73,7
73,7
4.2.2
Мероприятие 2: Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельских местности
УВГТ
4500,0
0,0
1700,0
2800,0
бюджет АГО
УВГТ
4,0
0,0
2,0
2,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
810,0
0,0
306,0
504,0
федеральный бюджет
УВГТ
1890,0
0,0
714,0
1176,0
иные источники
УВГТ
1796,0
0,0
678,0
1118,0
4.2.2.1
Грантовая поддержка местных инициатив граждан в с. Одинск "Создание декоративных скульптурных рельефов по сюжетам бурятской истории и литературы"
УВГТ
900,0
0,0
900,0
0,0
бюджет АГО
УВГТ
1,0
0,0
1,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
162,0
0,0
162,0
федеральный бюджет
УВГТ
378,0
0,0
378,0
иные источники
УВГТ
359,0
0,0
359,0
4.2.2.2
Грантовая поддержка местных инициатив граждан в с. Одинск "Обустройство открытой уличной площадки для организации культурно-массового отдыха на территории Одинского МО"
УВГТ
800,0
0,0
0,0
800,0
бюджет АГО
УВГТ
1,0
0,0
0,0
1,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
144,0
0,0
0,0
144,0
федеральный бюджет
УВГТ
336,0
0,0
0,0
336,0
иные источники
УВГТ
319,0
0,0
0,0
319,0
4.2.2.3
Грантовая поддержка местных инициатив граждан в с. Савватеевка "Создание мест отдыха в прибрежной зоне реки Ода"
УВГТ
800,0
0,0
800,0
0,0
бюджет АГО
УВГТ
1,0
0,0
1,0
0,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
144,0
0,0
144,0
0,0
федеральный бюджет
УВГТ
336,0
0,0
336,0
0,0
иные источники
УВГТ
319,0
0,0
319,0
0,0
4.2.2.4
Грантовая поддержка местных инициатив граждан в с. Савватеевка "Создание и обустройство зоны отдыха территории ДК "Нива"
УВГТ
2000,0
0,0
0,0
2000,0
бюджет АГО
УВГТ
1,0
0,0
0,0
1,0
бюджет Иркутской области
УВГТ
360,0
0,0
0,0
360,0
федеральный бюджет
УВГТ
840,0
0,0
0,0
840,0
иные источники
УВГТ
799,0
0,0
0,0
799,0
5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2016 - 2018 годы
Всего, в том числе:
63340,4
18690,9
21701,9
22947,6
бюджет АГО
УВГТ
63340,4
18690,9
21701,9
22947,6
бюджет Иркутской области
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
УВГТ
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1
Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УВГТ
УВГТ
63340,4
18690,9
21701,9
22947,6
Мэр Ангарского городского округа
С.А.ПЕТРОВ
------------------------------------------------------------------