По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 08.04.2015 N 484 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 апреля 2015 г. № 484

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство", утвержденную постановлением администрации городского округа от 1 ноября 2013 г. № 1998 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего составляет 249837,3 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 67070,2 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 152767,1 тыс. руб.;
- иные источники - 30000 тыс. руб.

1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет - 249837,3 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 67070,2 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 152767,1 тыс. руб.;
- иные источники - 30000 тыс. руб.".
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 164239,6 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 19587,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 129651,9 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.

1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 164239,6 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 19587,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 129651,9 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.".
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Чистая вода" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 49491,8 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 12991,8 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 21500 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.

1.8. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 49491,8 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 12991,8 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 21500 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.".
1.9. Приложение № 3 к подпрограмме "Чистая вода" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.10. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 32220,4 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 31274,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 945,7 тыс. руб.

1.11. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 32220,4 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 31274,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 945,7 тыс. руб.".
1.12. Приложение № 3 к подпрограмме "Благоустройство территории" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Тулунский вестник" и на официальном сайте администрации городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Романенко И.А.

Мэр городского округа
Ю.В.КАРИХ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 8 апреля 2015 года
№ 484

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Соисполнители, участники программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Подпрограмма "Чистая вода"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
5597,8
4513
14966
13960
10455
49491,8
местный бюджет
2597,8
1513
713
713
7455
12991,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета


11253
10247

21500
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
27065,6
4368
58920
44920
28966
164239,6
местный бюджет
2413,7
1368
7920
1920
5966
19587,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9

48000
40000
20000
129651,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
365,0



1159
1524
местный бюджет
365,0



651,0
1016,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета




508,0
508,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






4
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
7282,4
5409
5657
5657
8215
32220,4
местный бюджет
6336,7
5409
5657
5657
8215
31274,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7




945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






5
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса"
Отдел цен и формирования муниципального заказа Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
местный бюджет






средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






6
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
400
400
400
400
600
2200
местный бюджет
400
400
400
400
600
2200
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по программе
40743,1
14722,3
79975,3
64969,3
49427,3
249837,3
в т.ч.






местный бюджет
12113,2
8690,0
14690,0
8690,0
22887,0
67070,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
22629,9
32,3
59285,3
50279,3
20540,3
152767,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
6000
6000
6000
6000
6000
30000





Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 8 апреля 2015 года
№ 484

Приложение № 3
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры

всего
567,1
0
35400
21400
5466
62833,1
местный бюджет
567,1
0
7400
1400
5466
14833,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета


28000
20000

48000
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.1
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
30
0
7400
1400

8830
местный бюджет
30

7400
1400

8830
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.2
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
537,1



4081
4618,1
местный бюджет
537,1



4081
4618,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.3
Реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего


28000
20000

48000
местный бюджет






средства, планируемые к привлечению из областного бюджета


28000
20000

48000
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.4
Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего




1385
1385
местный бюджет




1385
1385
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду

всего
26498,5
4368
23400
23400
23400
101066,5
местный бюджет
1846,6
1368
400
400
400
4414,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9

20000
20000
20000
81651,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2.1
Выполнение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
26498,5
4368
23400
23400
23400
101066,5
местный бюджет
1846,6
1368
400
400
400
4414,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9

20000
20000
20000
81651,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
3
Актуализация схемы теплоснабжения

всего


120
120
100
340
местный бюджет


120
120
100
340
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






3.1
Ежегодная актуализация схем теплоснабжения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего


120
120
100
340
местный бюджет


120
120
100
340
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по подпрограмме
27065,6
4368
58920
44920
28966
164239,6
в т.ч.






местный бюджет
2413,7
1368
7920
1920
5966
19587,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9

48000
40000
20000
129651,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000





Приложение № 3
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 8 апреля 2015 года
№ 484

Приложение № 3
к подпрограмме
"Чистая вода"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения

всего
5597,8
3673
14966
13960
10355
48551,8
местный бюджет
2597,8
673
713
713
7355
12051,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

0
11253
10247

11253
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
1.1
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1514,7
557,3



2072
местный бюджет
1514,7
557,3



2072
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.2
Строительство объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
50,9
115,7
11966


12132,6
местный бюджет
50,9
115,7
713


879,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета


11253


11253
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.3
Реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего




5000
5000
местный бюджет




5000
5000
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета





0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.4
Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
4032,2
3000,0
3000
13960
5355
29347,2
местный бюджет
1032,2


713
2355
4100,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета



10247

10247
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Схемы водоснабжения и водоотведения

всего

840


100
940
местный бюджет

840


100
940
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.1
Разработка схем водоснабжения и водоотведения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего

840



840
местный бюджет

840



840
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.2
Ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего




100
100
местный бюджет




100
100
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по подпрограмме
5597,8
4513
14966
13960
10455
49491,8
в т.ч.






местный бюджет
2597,8
1513
713
713
7455
12991,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета

0
11253
10247

21500
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000





Приложение № 4
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 8 апреля 2015 года
№ 484


Приложение № 4
к подпрограмме
"Благоустройство территории"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
1
Содержание и озеленение территории города

всего
1440,6



640,0
2080,6
местный бюджет
494,9



640,0
1134,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7




945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.1
Формовочная обрезка деревьев
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
195,3



300,0
495,3
местный бюджет
195,3



300,0
495,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.2
Посадка и приобретение рассады цветов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0



150,0
250,0
местный бюджет
100,0



150,0
250,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.3
Уход за зелеными насаждениями
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0



150,0
250,0
местный бюджет
100,0



150,0
250,0
иные источники






иные источники






1.4
Размещение и содержание малых архитектурных форм
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего




15
15
местный бюджет




15
15
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.5
Содержание мест общего пользования
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1045,3



10
1055,3
местный бюджет
99,6



10
109,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7




945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.6
Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего




15
15
местный бюджет




15
15
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2
Освещение улиц
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
5841,8
5409,0
5657,0
5657,0
7575,0
30139,8
местный бюджет
5841,8
5409,0
5657,0
5657,0
7575,0
30139,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.1
Содержание уличного освещения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
4960,0
5409,0
5657,0
5657,0
7315,0
28998,0
местный бюджет
4960,0
5409,0
5657,0
5657,0
7315,0
28998,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.2
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
157,2



260,0
417,2
местный бюджет
157,2



260,0
417,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.3
Строительство сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
589,6




589,6
местный бюджет
589,6




589,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.4
Восстановление сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
135,0




135,0
местный бюджет
135,0




135,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по подпрограмме, в т.ч.
7282,4
5409,0
5657,0
5657,0
8215,0
32220,4
местный бюджет
6336,7
5409,0
5657,0
5657,0
8215,0
31274,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7




945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники











Приложение № 5
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 8 апреля 2015 года
№ 484

Приложение № 1
к муниципальной программе
города Тулуна
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2012 год
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Муниципальная программа города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"
1
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
70
68
66
64
62
60
58
2
Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества
%
56
57
59
62
64
66
68
3
Экономия использования энергетических ресурсов
%
-
-
3
6
9
12
15
4
Процент горения светильников уличного освещения
%
72
75
76
77
78
79
80
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
1.1
Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры после проведения реконструкции, модернизации, капитального ремонта, строительства
Ед.
4
6
6
7
7
7
7
1.2
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
%
70
68
66
64
62
60
58
Подпрограмма "Чистая вода"
2.1
Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества
%
56
57
59
62
64
66
68
2.2
Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения
%
69
68
66
64
62
60
58
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

3.1
Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов
%
1
1
3
6
9
12
15
3.2
Доля муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов
%
51
57
59
61
63
65
67
Подпрограмма "Благоустройство территории"
4.1
Площадь цветников
кв.м
530
600
610
620
630
640
650
4.2
Протяженность сети уличного освещения
км
52
54
55
56
57
58
59
4.3
Процент горения светильников уличного освещения
%
72
75
76
77
78
79
80
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса"
5.1
Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов
Ед.
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"
6.1
Объем мусора, вывезенного с территории мест захоронения
куб.м
500
600
680
750
800
850
880


------------------------------------------------------------------