Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 29.06.2015 N 776 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2015 г. № 776
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТУЛУНА
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство", утвержденную постановлением администрации городского округа от 1 ноября 2013 г. № 1998 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего составляет 263852,9 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 67435,6 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 166417,3 тыс. руб.;
- иные источники - 30000 тыс. руб.
1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет 263852,9 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 67435,6 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 166417,3 тыс. руб.;
- иные источники - 30000 тыс. руб.".
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 35978,6 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 31414,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 4563,9 тыс. руб.
1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Благоустройство территории" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 35978,6 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 31414,7 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 4563,9 тыс. руб."
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме "Благоустройство территории" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Тулунский вестник" и размещению на официальном сайте администрации городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Романенко И.А.
Мэр городского округа
Ю.В.КАРИХ
Приложение № 1
к постановлению
администрации городского округа
от 29 июня 2015 года
№ 776
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Соисполнители, участники программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Подпрограмма "Чистая вода"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
5597,8
4373
14966
13960
10455
49351,8
местный бюджет
2597,8
1373
713
713
7455
12851,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
11253
10247
21500
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
27065,6
14765,4
58920
44920
28966
174637
местный бюджет
2413,7
1733,4
7920
1920
5966
19953,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9
10032
48000
40000
20000
139683,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
365,0
1159
1524
местный бюджет
365,0
651,0
1016,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
508,0
508,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
4
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
7282,4
9167,2
5657
5657
8215
35978,6
местный бюджет
6336,7
5549
5657
5657
8215
31414,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7
3618,2
4563,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
5
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса"
Отдел цен и формирования муниципального заказа Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
6
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
400
400
400
400
600
2200
местный бюджет
400
400
400
400
600
2200
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Итого по программе
40743,1
28737,9
79975,3
64969,3
49427,3
263852,9
в т.ч.
местный бюджет
12113,2
9055,4
14690,0
8690,0
22887,0
67435,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
22629,9
13682,5
59285,3
50279,3
20540,3
166417,3
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
6000
6000
6000
6000
6000
30000
Приложение № 2
к постановлению
администрации городского округа
от 29 июня 2015 года
№ 776
Приложение № 4
к подпрограмме
"Благоустройство территории"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
N
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
1
Содержание и озеленение территории города
всего
1440,6
1791,2
640,0
3871,8
местный бюджет
494,9
395,7
640,0
1530,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7
1395,5
2341,2
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.1
Формовочная обрезка деревьев
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
195,3
300,0
495,3
местный бюджет
195,3
300,0
495,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.2
Посадка и приобретение рассады цветов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0
100,0
150,0
350,0
местный бюджет
100,0
100,0
150,0
350,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.3
Уход за зелеными насаждениями
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
100,0
100,0
150,0
350,0
местный бюджет
100,0
100,0
150,0
350,0
иные источники
1.4
Размещение и содержание малых архитектурных форм
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1395,5
15
1410,5
местный бюджет
15
15
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
1395,5
1395,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.5
Содержание мест общего пользования
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
1045,3
195,7
10
1251,0
местный бюджет
99,6
195,7
10
305,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7
945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.6
Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
15
15
местный бюджет
15
15
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2
Освещение улиц
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
5841,8
7376
5657,0
5657,0
7575,0
32106,8
местный бюджет
5841,8
5153,3
5657,0
5657,0
7575,0
29884,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
2222,7
2222,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.1
Содержание уличного освещения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
4960,0
5153,3
5657,0
5657,0
7315,0
28742,3
местный бюджет
4960,0
5153,3
5657,0
5657,0
7315,0
28742,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.2
Разработка проектно-сметной документации по строительству сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
157,2
260,0
417,2
местный бюджет
157,2
260,0
417,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.3
Строительство сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
589,6
2222,7
2812,3
местный бюджет
589,6
589,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
2222,7
2222,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2.4
Восстановление сетей уличного освещения
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства
всего
135,0
135,0
местный бюджет
135,0
135,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Итого по подпрограмме, в т.ч.
7282,4
9167,2
5657,0
5657,0
8215,0
35978,6
местный бюджет
6336,7
5549,0
5657,0
5657,0
8215,0
31414,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7
3618,2
4563,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
------------------------------------------------------------------