Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 19.06.2015 N 743 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2015 г. № 743
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА ТУЛУНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Жилищно-коммунальное хозяйство", утвержденную постановлением администрации городского округа от 1 ноября 2013 г. № 1998 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего составляет 260234,7 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 67435,6 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 162799,1 тыс. руб.;
- иные источники - 30000 тыс. руб.
1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет - 260234,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 67435,6 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 162799,1 тыс. руб.;
- иные источники - 30000 тыс. руб.".
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего составляет 174637 тыс. руб., в том числе:
- средства местного бюджета - 19953,1 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 139683,9 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.
1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы на 2014 - 2018 годы составляет 174637 тыс. рублей, в том числе:
- средства местного бюджета - 19953,1 тыс. руб.;
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 139683,9 тыс. руб.;
- иные источники - 15000 тыс. руб.".
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Тулунский вестник" и на официальном сайте администрации городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Романенко И.А.
Мэр городского округа
Ю.В.КАРИХ
Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 19 июня 2015 года
№ 743
Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Соисполнители, участники программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Подпрограмма "Чистая вода"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
5597,8
4373
14966
13960
10455
49351,8
местный бюджет
2597,8
1373
713
713
7455
12851,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
11253
10247
21500
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
27065,6
14765,4
58920
44920
28966
174637
местный бюджет
2413,7
1733,4
7920
1920
5966
19953,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9
10032
48000
40000
20000
139683,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
3
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
365,0
1159
1524
местный бюджет
365,0
651,0
1016,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
508,0
508,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
4
Подпрограмма "Благоустройство территории"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
7282,4
5549
5657
5657
8215
32360,4
местный бюджет
6336,7
5549
5657
5657
8215
31414,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
945,7
945,7
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
5
Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса"
Отдел цен и формирования муниципального заказа Комитета по экономике и финансам администрации городского округа
всего
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
32,3
32,3
32,3
32,3
32,3
161,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
6
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
400
400
400
400
600
2200
местный бюджет
400
400
400
400
600
2200
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Итого по программе
40743,1
25119,7
79975,3
64969,3
49427,3
260234,7
в т.ч.
местный бюджет
12113,2
9055,4
14690,0
8690,0
22887,0
67435,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
22629,9
10064,3
59285,3
50279,3
20540,3
162799,1
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
6000
6000
6000
6000
6000
30000
Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 19 июня 2015 года
№ 743
Приложение № 3
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры
всего
567,1
365,4
35400
21400
5466
63198,5
местный бюджет
567,1
365,4
7400
1400
5466
15198,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
28000
20000
48000
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.1
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
30
0
7400
1400
8830
местный бюджет
30
7400
1400
8830
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.2
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
537,1
4081
4618,1
местный бюджет
537,1
4081
4618,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.3
Реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
28000
20000
48000
местный бюджет
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
28000
20000
48000
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
1.4
Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
365,4
1385
1750,4
местный бюджет
365,4
1385
1750,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
2
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду
всего
26498,5
14400
23400
23400
23400
111098,5
местный бюджет
1846,6
1368
400
400
400
4414,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9
10032
20000
20000
20000
91683,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
2.1
Выполнение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
26498,5
14400
23400
23400
23400
111098,5
местный бюджет
1846,6
1368
400
400
400
4414,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9
10032
20000
20000
20000
91683,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
3
Актуализация схемы теплоснабжения
всего
120
120
100
340
местный бюджет
120
120
100
340
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3.1
Ежегодная актуализация схем теплоснабжения
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
120
120
100
340
местный бюджет
120
120
100
340
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
Итого по подпрограмме
27065,6
14765,4
58920
44920
28966
174637
в т.ч.
местный бюджет
2413,7
1733,4
7920
1920
5966
19953,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
21651,9
10032
48000
40000
20000
139683,9
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
иные источники
3000
3000
3000
3000
3000
15000
------------------------------------------------------------------