По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации МО - "г. Тулун" от 29.05.2015 N 672 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тулуна "Городские дороги"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2015 г. № 672

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДА ТУЛУНА "ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ"

Руководствуясь ст.ст. 28, 42 Устава муниципального образования - "город Тулун", Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013 № 1606, администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна "Городские дороги", утвержденную постановлением администрации городского округа от 1 ноября 2013 г. № 1989 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего по программе составляет 138391,9 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 128463,5 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 9928,4 тыс. рублей

1.2. Пункт 1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение программы составляет 138391,9 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 128463,5 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 9928,4 тыс. рублей".
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Содержание дорог" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме составляет 75696,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 75696,0 тыс. рублей


1.5. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Содержание дорог" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 75696 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 75696 тыс. рублей".
1.6. Приложение № 3 к подпрограмме "Содержание дорог" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме составляет 61489,4 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 51561,0 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 9928,4 тыс. рублей

1.8. Пункт 1 раздела 3 подпрограммы "Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" изложить в следующей редакции:
"1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 61489,4 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета - 51561,0 тыс. рублей;
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - 9928,4 тыс. рублей".
1.9. Приложение № 3 к подпрограмме "Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Тулунский вестник" и размещению на официальном сайте администрации городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа И.А.Романенко.

Мэр городского округа
Ю.В.КАРИХ





Приложение № 1
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 29 мая 2015 года
№ 672

Приложение № 3
к муниципальной программе
города Тулуна "Городские дороги"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Соисполнители, участники программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Подпрограмма "Содержание дорог"
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
15696,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
75696,0
местный бюджет
15696,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
75696,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2
Подпрограмма "Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
18740,9
10871,2
9399,3
10478,0
12000
61489,4
местный бюджет
8812,5
10871,2
9399,3
10478,0
12000
51561,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
9928,4




9928,4
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






3
Основное мероприятие "Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования"
Управление по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации городского округа
всего
351,5
100
100,0
100,0
555,0
1206,5
местный бюджет
351,5
100
100,0
100,0
555,0
1206,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по программе
34788,4
25971,2
24499,3
25578
27555
138391,9
в т.ч.






местный бюджет
24860,0
25971,2
24499,3
25578
27555
128463,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
9928,4




9928,4
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники











Приложение № 2
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 29 мая 2015 года
№ 672

Приложение № 3
к подпрограмме "Содержание дорог"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Летнее содержание автомобильных дорог

всего
8636,4
6284,0
7000,0
7000,0
7000,0
35920,4
местный бюджет
8636,4
6284,0
7000,0
7000,0
7000,0
35920,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.1
Работы по летнему содержанию автомобильных дорог
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
7400,0
5027,0
5900,0
5900,0
5900,0
30127,0
местный бюджет
7400,0
5027,0
5900,0
5900,0
5900,0
30127,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.2
Нанесение дорожной разметки
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
495,0
575,6
500,0
500,0
500,0
2570,6
местный бюджет
495,0
575,6
500,0
500,0
500,0
2570,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.3
Установка знаков
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
498,0
563,5
500,0
500,0
500,0
2561,5
местный бюджет
498,0
563,5
500,0
500,0
500,0
2561,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.4
Установка и содержание остановочных павильонов
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
243,4
117,9
100,0
100,0
100,0
661,3
местный бюджет
243,4
117,9
100,0
100,0
100,0
661,3
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2
Зимнее содержание автомобильных дорог

всего
7059,6
8716,0
8000,0
8000,0
8000,0
39775,6
местный бюджет
7059,6
8716,0
8000,0
8000,0
8000,0
39775,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.1
Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог
Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
всего
7059,6
8716,0
8000,0
8000,0
8000,0
39775,6
местный бюджет
7059,6
8716,0
8000,0
8000,0
8000,0
39775,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






Итого по подпрограмме
15696,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
75696,0
в т.ч.






местный бюджет
15696,0
15000,0
15000,0
15000,0
15000,0
75696,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники











Приложение № 3
к постановлению
администрации МО - "г. Тулун"
от 29 мая 2015 года
№ 672

Приложение № 3
к подпрограмме
"Строительство, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог и капитальный
ремонт, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование основного мероприятия, мероприятия
Участник мероприятий подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (млн. руб. ориентировочно) (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
всего
1
Капитальный ремонт автомобильных дорог
Отдел контроля за строительством и ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа (далее - Отдел контроля за строительством и ремонтом)
всего
1572,2
695,8
0
0
0
2268,0
местный бюджет
1572,2
695,8
0
0
0
2268,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






1.1
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
Отдел контроля за строительством и ремонтом
всего
1572,2
695,8
0
0
0
2268,0
местный бюджет
1572,2
695,8
0
0
0
2268,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






иные источники






2
Ремонт автомобильных дорог

всего
14079,5
10175,4
7399,3
7478
9000
48132,2
местный бюджет
7240,3
10175,4
7399,3
7478
9000
41293,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
6839,2




6839,2
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники






2.1
Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием
Отдел контроля за строительством и ремонтом
всего
11236,2
10175,4
5399,3
5478
6000
38288,9
местный бюджет
4397,0
10175,4
5399,3
5478
6000
31449,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
6839,2




6839,2
иные источники






2.2
Ремонт гравийных автомобильных дорог
Отдел контроля за строительством и ремонтом
всего
2777,2
0
2000
2000
3000
9777,2
местный бюджет
2777,2
0
2000
2000
3000
9777,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






иные источники






2.3
Восстановление несущей способности ограждений путепровода через ВСЖД на 1 км 1+50
Отдел контроля за строительством и ремонтом
всего
66,1




66,1
местный бюджет
66,1




66,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета






иные источники






3
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

всего
3089,2
0
2000
3000
3000
11089,2
местный бюджет
0
0
2000
3000
3000
8000,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
3089,2




3089,2
иные источники






3.1
Проведение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Отдел контроля за строительством и ремонтом
всего
3089,2
0
2000
3000
3000
11089,2
местный бюджет
0
0
2000
3000
3000
8000,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
3089,2




3089,2
иные источники






Итого по программе
18740,9
10871,2
9399,3
10478
12000
61489,4
в т.ч.






местный бюджет
8812,5
10871,2
9399,3
10478
12000
51561,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета
9928,4




9928,4
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета






иные источники








------------------------------------------------------------------